我院召开内部审计整改部署会
发布时间:2023/11/17
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为不断健全内部审计工作机制,以更高的标准、更严格的要求和更实的举措,加强内审监督,压紧压实整改责任,以务实举措提升审计整改质效,11月17日,我院召开内部审计整改部署会议,学院党委书记殷永桥、各中层单位主要负责人参加会议。

殷永桥围绕着13个方面,十余项具体问题逐一进行了剖析。他强调要提高思想认识,深刻领会审计整改工作的重要性。“审而不改”的危害远甚于“不审不查”,各中层单位要深化认识,提高站位,坚决杜绝“敷衍整改”和“虚假整改”,加强组织,高效推动,逐条逐项研究制定整改措施,编制“审计问题整改清单 ”,推动问题真改、实改、改到位,各单位要及时上报整改情况,做好全覆盖审计“后半篇文章”。

审计处副处长赵丽红指出,从9月-11月,我院进行了为期两个月的财务收支专项审计、内部控制制度审计和食堂改扩建项目财务收支专项审计,现已将内部审计涉及到的问题清单下发给各相关部门,各相关部门要对照审计建议,细化整改措施,建立整改台账,落实审计整改对账销号制度,将立行立改、分阶段整改、持续整改相结合,由点及面推动学院内部管理水平不断提升。

殷永桥强调,通过此次内部审计,反映出我院干部队伍能力建设存在短板、某些领域的管理水平有待进一步提升,要求各中层部门大力开展业务学习、提升业务素质活动,各级干部要主动担当、履职尽责,各级干部要开拓进取为师生办事,全体教职工要始终牢记“为党育人,为国育才”的初心使命。从思想上提高认识,强化政治责任,认真谋划部署推进各项工作,从行动上抓好贯彻执行,以更主动的担当、更积极的作为、更有力的举措,推进各项工作落地落实。